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依據本公司組織,稽核室隸屬董事會,設置稽核主管共1人。

稽核室運作情形:
一、本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定「內部稽核實施細則」,稽核室據以對內部控制制度之各項規定與業務流程進行查核。
二、定期將稽核報告、稽核發現及改善情形呈送獨立董事,並於董事會進行內部稽核業務報告。
三、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」定期於“公開資訊觀測站”申報各項內部稽核相關作業。